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我国内部审计成绩显著 5年查出损失浪费420亿元
2005-12-01 10:30  文章来源:人民日报
文章类型:转载  内容分类:新闻


  记者从审计署获悉:我国内部审计工作成绩显著,2000年至2004年,全国内部审计机构共完成审计项目198万多个,查出损失浪费420.9亿元,促进增收节支652.9亿元,提出被采纳建议102.9万条,发现大案要案线索9841件。目前全国内部审计从业人员已超过20万人。

  中国内部审计协会秘书长易仁萍说,2004年,内部审计为单位增收节支257.9亿元,比2000年至2004年5年的平均数多127.32亿。内部审计在保证部门、企业、事业单位资产安全、完整,经济健康有效运行方面发挥着越来越重要的作用。

  近两年来,中国内部审计协会分四批发布了内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规范,20个具体准则和两个内部审计实务指南,标志着内部审计准则体系基本框架的初步建立。

  易仁萍表示,未来5年是内部审计由财务审计向管理审计和效益审计全面转型的重要时期。到2010年,力争基本构建一个与组织治理要求相适应,与国际内部审计准则及其它审计准则相协调的结构合理、层次完善的中国内部审计准则体系。(记者 李丽辉)

  审计署:2005年中央部门预算执行审计即将开始

  审计署日前披露,中央部门预算执行审计即将开始进行,预计11月底完成审计方案,明年3月结束现场审计。

  根据安排,审计署将对中央54个部门实施预算执行审计。其中,由审计署派出局承担的项目达到48个,超出去年26%,8个部门还将实行联网审计,这意味着2005年度中央部门预算执行审计的覆盖面要大大超过2004年度。

  审计如医生 挑病为治病 李金华:审出谁 公布谁

  9月28日,国家审计署网站全文公布了长近7万字的《2004年度预算执行审计结果公告》。

  公告分上、中、下三部分,对32个政府部门上年度审计的基本情况、审计发现的主要问题、审计的处理情况及建议,以及问题的整改情况逐一陈述。某些部门转移挪用或挤占财政资金、虚报多领预算资金、私设账外账和“小金库”、乱收费等等被称为“屡审屡犯”的问题,依然赫赫在列。


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